Atualizado em: 16/04/2026 14:04:58

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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anotextoAno do exercício a ser consultado.
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anotextoAno da ocorência.
mestextoMês da ocorência.
unidade_gestoratextoNome da unidade gestora do pagamento.
datadataData do pagamento.
especietextoEspécie do pagamento.
empenhotextoNúmero do empenho do pagamento.
liquidacaotextoNúmero da liquidação do pagamento.
pagamentotextoNúmero do pagamento.
tipo_pagamentotextoTipo do pagamento.
elemento_despesatextoElemento da despesa do pagamento.
subtitulotextoSubtítulo (centro de custo) do pagamento.
funcaotextoFunção do pagamento.
subfuncaotextoSubfunção do pagamento.
programatextoPrograma do pagamento.
fonte_recursotextoFonte de recurso do pagamento.
grupo_despesatextoGrupo da despesa do pagamento.
documento_favorecidotextoNúmero do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do pagamento.
nome_favorecidotextoNome do favorecido do pagamento.
valornuméricoValor do pagamento.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "04 - Abril",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA",
    "data": "2026-04-01T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000799/2026",
    "liquidacao": "0001849/2026",
    "pagamento": "0001957/2026",
    "tipo_pagamento": "Orcamentario",
    "elemento_despesa": "33901414000 - DIARIAS NO PAIS",
    "subtitulo": "061 - SECRETARIA DE EDUCACAO 13",
    "funcao": "12 - Educacao",
    "subfuncao": "122 - Administracao Geral",
    "programa": "0011 - UNA ESCOLARIZADA E DESENVOLVIDA",
    "fonte_recurso": "155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "***.759.075-**",
    "nome_favorecido": "ANA FRANCISCA ALMEIDA SANTOS",
    "valor": 1500.000000000
  },
  {
    "ano": "2026",
    "mes": "04 - Abril",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA",
    "data": "2026-04-01T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0000505/2026",
    "liquidacao": "0001641/2026",
    "pagamento": "0002058/2026",
    "tipo_pagamento": "Orcamentario",
    "elemento_despesa": "33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "10 - Saude",
    "subfuncao": "301 - Atencao Basica",
    "programa": "0015 - UNA SAUDAVEL E PREVENIDA",
    "fonte_recurso": "170631100000 - Transferencia Especial da Uniao",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "31.341.284/0001-03",
    "nome_favorecido": "DELTA SUL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E ODONTOLOGICOLTDA",
    "valor": 11701.780000000
  }
]
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